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地勘院召开2022年度内部审计专题会议

发布日期:2023-01-10  来源:审计部

地勘院组织召开了2022年度内部审计专题会议。地勘院党委书记、董事长郭党生,纪委书记王云鹏,副总经理司呈庆出席会议,相关单位、各部门负责人参加会议。

会上,审计部侯觉就2022年开展的经济合同专项审计、招标采购专项审计和地勘院所属子企业负责人的任期经济责任审计介绍了概况,阐述了审计结论,同时对审计中发现的问题详细说明了具体情况,并针对发现的问题提出了改进措施和建议。生产单位及各部门就审计中发现的问题展开了讨论并提出建议。

郭党生针对2022年内部审计情况指出,内部审计不仅帮助企业在运营过程中查找存在的缺陷和问题,更重要的目的是帮助企业在各个环节做好管理。对于审计中发现的问题屡改屡犯的情况,杜绝基础工作上出现的问题,发现问题要及时改进;要深入剖析原因,实施重点监督,持续跟进未整改及整改不到位问题,彻底根除屡审屡犯的“顽疾”;在管理工作中,要强化领导,多下功夫,要做到心中有数,管理工作要做到能够适应企业的发展要求,真正做到管理精细化。

郭党生强调,审计工作需要进一步加强,要根据单位实际情况和需要制定审计计划并实施。内部审计不仅是防控风险的重要手段,而且也是不断促进和完善企业管理的重要保障。

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