为深入学习贯彻党的二十大精神,深刻领会习近平总书记对审计监督工作的指示批示精神,全面落实第二十届中央审计委员会第一次会议、全国审计工作会议和国务院国资委2023年中央企业内部审计工作视频会议精神,进一步加强内审人员能力素质提升,推动实现以高质量内部审计监督保障集团高质量发展。9月25日,中国建材集团组织召开2023年内部审计工作会。会议全面总结集团近三年内审监督工作成果,研究提出下一阶段主要工作思路和重点工作任务。集团党委书记、董事长周育先作重要讲话。国资委监督追责局副局长、一级巡视员吴文岳出席会议并提出下一步工作思路。审计署企业审计八局一级巡视员董维明出席会议。集团党委副书记常张利主持会议并作总结讲话。
周育先在讲话中全面回顾集团在深化内审监督体制机制改革,切实发挥内审监督效能方面取得的成绩,从完善内审监督管理体系建设、强化“三个全覆盖”、积极推动整改落实、强化闭环管理和成果运用、助力大监督体系等五个方面对集团内审工作表示充分肯定,也指出了在围绕集团中心工作、审计合力发挥、审计深度和风险识别、整改闭环作用发挥等方面存在的不足。
周育先传达了国资委2023年中央企业内部审计工作视频会议精神,并就开创新时代内审监督高质量发展新局面提出五点工作要求。一是聚焦重大任务、重要风险,强化战略导向,提高审计站位。二是建立健全内审监督管理机制。三是着力提升审计质量,创造审计价值。四是加强队伍建设,打造高素质内审人才“铁军”。五是严格整改质量,持续构建整改长效机制。
吴文岳在讲话中,对中国建材集团责任追究工作取得的积极成效给予充分肯定。他表示,中国建材扎实推进违规经营投资责任追究体系建设,不断加大违规追责工作力度,推动完善公司治理,有力保障了中国建材合规经营和健康发展。他指出,近年来,国务院国资委党委贯彻落实党中央、国务院决策部署,推动指导中央企业不断强化违规经营投资责任追究工作,突出查处重大违规经营投资问题线索,健全完善违规责任追究工作制度,持续强化国有资产监督管理贯通协调,维护国有资产安全,促进中央企业持续健康高质量发展。最后,他对中国建材责任追究工作提出三点期盼:一要增强“时时放心不下”的责任感,在主动追责上取得新提升;二要锻造“件件较真碰硬”的铁肩膀,在敢于追责上展现新作为;三要提升“事事精益求精”的真本领,在善于追责上探索新方法。以高质量的监督追责工作筑牢国有资产安全防线,为做强做优做大国有资本和国有企业作出新的更大贡献。
常张利强调指出,内审人员要提高认识,加强学习,奋力开创审计工作新局面。他表示,集团内审监督工作在深化组织领导、优化体制机制改革,强化能力提升、打造人才队伍和有效发挥内部审计监督效能等方面取得了显著成效。为进一步发挥审计对集团高质量发展的促进和保障作用,各单位审计人员要提高政治站位,审计工作要实施常态化“经济体检”、实现业务发展与风险管控相协调,审计人员要创新工作思路、坚定理想信念,各单位主管审计工作的领导要进一步提高对审计工作的重视,配强建齐审计力量,为审计工作的独立性提供支持。
国资委监督追责局处长、二级巡视员薛辉围绕深化对出资人监督的理解认识、完善责任追究制度的探索实践和强化责任追究工作的重点任务等三个方面作违规追责专题培训。
中国建材集团审计部总经理陈豪雅在集团内部审计工作报告中全面回顾集团近三年内审监督和责任追究工作取得的成效,从健全管理体制机制,有效履行内审工作职责,深入开展投资评价,强化违规追责力度等4个方面进行全面总结,深刻分析内部审计工作中存在的短板弱项,并提出下一阶段工作的主要思路和重点任务。
中国建材股份总审计师、审计部总经理于月华对股份内部审计工作进行回顾和总结,分析内审工作面临的新形势、新任务和存在的不足,并部署股份公司下一阶段内审工作任务。
本次内部审计工作会会期两天,内容丰富、形式多样。会议首日,中国建材集团审计部副总经理王贤有作审计问题典型案例通报,分析研判近几年内外部审计发现重大问题及国资监管红线问题,充分发挥政策法规指导和警示教育作用。地勘中心、北新建材、中材国际、贵州水泥等4家优秀企业,分别从审计增值服务、投资全过程审计、境外审计和固定资产投资审计四个方面作交流发言,介绍分享本企业内审工作典型经验做法和创新工作成果,为其他单位进一步拓宽工作思路、优化工作方法、提升工作效能提供参考借鉴。与会人员表示,本次工作会议内容既有理论的高度,又有实践的经验,对于内审监督和责任追究工作具有重大指导意义,要积极学习先进经验和优秀做法,提升自身的理论水平和业务技能,把掌握到的理论知识运用到工作实践中去。会议次日还将开展集团审计中心运行规则研讨、论坛交流及审计信息化调研等活动。
审计署企业审计八局处长范永辉;国资委监督追责局副处长、二级调研员韩筠;中国建材集团副总会计师、总经理助理曲孝利,中国建材股份副总裁、财务总监陈学安出席会议。会议以“现场+视频”形式召开,集团和各级企业共设1个主会场和237个分会场,各企业主管审计工作的领导、内审部门负责人及业务骨干,165人在主会场参会,755人在各分会场参会。